根据《中华人民共和国审计法》的规定,新密市审计局派出审计组,自2022年9月14日起至2022年11月10日,对新密市城市管理局2021年度财务收支进行审计。现将审计结果公告如下:
一、基本情况
新密市城市管理局属新密市政府工作部门,为正科级行政单位。截至2021年12月31日,新密市城市管理局编制382人,其中行政人员24人,事业人员358人;实有人数475人,其中,行政人员16人,机关工勤1人,事业全供420人,自收自支38人。机关内设科室17个,包括行政办公室、机关党委、宣传教育科、督查科、后勤装备科、法制信访科、行政审批办公室、户外广告管理科、公用事业管理科、市政设施运行管理科、城市雕塑和照明管理科、市容环境卫生管理科、固体废弃物处置管理科、园林绿化管理科、数字化城市监督管理科、精细化管理办公室、污水治理管理科。下属事业单位7个,包括城市管理执法大队、城市园林绿化处、城市管理指挥中心、城市生活垃圾无害化处理场(固体废弃物处理中心)、公用事业服务中心、公共市政设施维修中心、青屏广场管理处。
二、审计评价意见
审计结果表明,新密市城市管理局2021年度会计资料基本真实地反映了单位资产负债情况及年度财政财务收支状况,会计核算基本符合《中华人民共和国会计法》及《政府会计制度》的规定。单位内控制度设置基本健全,且能部分有效执行,财务收支活动基本符合财经法规的规定,经济活动基本合法合规。但仍存在无预算支出、会计核算不规范等问题。
三、审计中发现的主要问题
(一)预算编制不科学;
(二)无预算支出;
(三)使用无资质单位施工;
(四)违规采购;
(五)公务用车未定点维修;
(六)未建立餐厨废弃物管理台账。
四、审计建议
针对审计发现的问题,新密市审计局已依法出具了审计报告。审计建议新密市城市管理局在财政资金使用范围上严格遵守《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定,合理安排使用财政资金;严格执行《中华人民共和国会计法》的规定相关规定,建立健全内部财务控制制度,加强财务管理;应进一步落实政府采购法,对纳入政府采购目录范围的项目,实行政府统一采购。
五、被审计单位的整改情况
新密市城市管理局已根据审计报告中提出的问题进行了逐一整改,并采纳了审计报告中提出的审计建议。