• 005308047/2016-00023
  • 新密市残联
  • 资金,预算
  • 2016-02-25
  • 2016-02-25
2016年部门预算情况说明

   一、部门主要职责

残联部门的主要职责是:听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等与社会生活。

二、部门预算单位基本情况

残联部门包括办公室、康复科,教就科,组联科,后勤科,就业服务中心6个科室。

单位性质及人员编制:


单位名称:新密市残疾人联合会

经费性质:财政拨款

人员编制数:34人

在职人数:34人

三、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016年,残联部门收入预算为986.78万元,其中:当年财政拨款收入986.78万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算986.78万元,其中:人员支出160.15万元,对个人和家庭补助支出461.45万元,公用支出10.48万元,项目支出354.7万元。

四“三公”经费财政拨款预算情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数为3.64万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费3.64万元。具体情况如下: 

(一)因公出国(境)经费  2016年预算安排0万元。

(二)公务接待费             2016年预算安排0万元。

(三)公务用车购置及运行费   2016年预算安排3.64万元,其中:公务用车运行费3.64万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出增加0.24%,主要原因是:业务量增加,下乡次数和外出次数增多。

                               

 

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