新密市市直机关工委 2017 年部门决算公开
中国共产党新密市直属机关工作委员会
2017 年度部门决算
二〇一八年八月
目录
第一部分
中国共产党新密市直属机关工作委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分
2017 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
2017 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分
名词解释第一部分
中国共产党新密市直属机关工作委员会概况
一、部门职责
负责制定市直机关党的建设规划,并组织实施;指导市直机
关党组织思想、作风建设和党员管理教育工作;指导市直机关党
组织加强党风廉政建设;指导市直机关党的纪律检查工作;审批
机关党(总)支部书记、副书记、委员;做好市直机关党员的培
养和发展工作。
二、机构设置
(一)决算单位构成
新密市直机关工委属行政单位,目前设办公室 1 个,无二级
机构,本决算为汇总决算。
(二)人员构成情况
新密市直机关工委共有行政编制 1 人,目前在职 1 人,离退
休 2 人。
第二部分
2017 年度部门决算表
详情见附件
第三部分
2017 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017 年度收、支总计均为 42.60 万元。与 2016 年相比,收、
支总计各减少 2.78 万元,下降 6.13%。主要原因是厉行节约,压
缩经费支出。二、收入决算情况说明
2017 年度收入合计 42.60 万元,其中:财政拨款收入 42.60
万元,占 100.00%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收
入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属
单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 0.00 万元,占 0.00%。
三、支出决算情况说明
2017 年度支出合计 42.60 万元,其中:基本支出 22.60 万元,
占 53.05%;项目支出 20.00 万元,占 46.95%;上缴上级支出 0.00
万元,占 0.00%; 经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位
支出 0.00 万元,占 0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收、支总计均为 42.60 万元。与 2016 年相
比,财政拨款收、支总计各 减少 2.78 万元,下降 6.13%。主要
原因是厉行节约,压缩经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出 42.60 万元,占支出合
计的 100.00%。与 2016 年相比,一般公共预算财政拨款支出减
少 2.78 万 元,下降 6.13%。变动的主要原因是厉行节约,压缩
经费支出。
(二)结构情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 42.60 万元,主要用
于以下方面:一般公共服务 (类)支出 38.73 万元,占 90.91%;
外交(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;国防(类)支出 0.00 万
元,占 0.00%;公共安全(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;教育
(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;科学技术(类)支出 0.00 万
元,占 0.00%;文化体育与传媒(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;
社会保障和就业(类)支出 2.09 万元,占 4.90%;医疗卫生和计
划生育(类)支出 0.56 万元,占 1.32%;节能环保(类)支出 0.00
万元,占 0.00%;城乡社区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;农
林水(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;交通运输(类)支出 0.00
万元,占 0.00%;资源勘探信息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;
商业服务业(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;金融(类)支出 0.00
万元,占 0.00%;援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;
国土海洋气象(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;住房保障(类)
支出 1.22 万元,占 2.86%;粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,
占 0.00%;其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务还本(类)
支出 0.00 万元,占 0.00%;债务付息(类)支出 0.00 万元,占
0.00%。
(三)具体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 41.24 万
元,支出决算为 42.60 万元,完成年初预算的 103.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是人员工资福利增加。其
中:
1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。
年初预算为 36.65 万元,支出决算为 38.73 万元,完成年初预算
的 105.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利增加。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 2.42
万元,支出决算为 2 万元,完成年初预算的 82.64%。决算数大
于预算数的主要原因是社会保障养老机构改革,人员变动。
3.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的
补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为 0.12
万元,支出决算为 0.03 万元,完成年初预算的 25%。决算数小
于预算数的主要原因是社会保障养老机构改革,人员变动。
4.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的
补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为 0.04
万元,支出决算为 0.02 万元,完成年初预算的 50%。决算数小
于预算数的主要原因是社会保障养老机构改革,人员变动。
5.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的
补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为 0.04
万元,支出决算为 0.04 万元,完成年初预算的 100%。6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)
行政单位医疗(项)。年初预算为 0.6 万元,支出决算为 0.6 万
元,完成年初预算的 100%。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为 1.37 万元,支出决算为 1.21 万元,完成年初预算的
88.32%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数、
人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出22.60万元。与2016
年相比,减少 2.78 万元,下降 10.96%。 变动的主要原因:厉行
节约,压缩经费支出。其中:人员经费 20.55 万元,主要包 括:
基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资;公用经费 2.05 万
元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租
赁费、会议费、公务用车运行维护费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.70 万元,支出
决算为 0.70 万元,完成预算的 100.00%。2017 年度“三公”经费
支出决算数与预算数无差异。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)
费支出决算 0.00 万元,占 0.00%,完成预算 的 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算 0.70 万元,占 100.00%,完成预算的
100.00%;公务接待费支出决算 0.00 万元,占 0.00%,完成预算
的 0.00%。 具体情况如下:
1. 因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年无安排因公出
国(境)团组人次。
因公出国(境)费支出决算比 2016 年度增加 0.00 万元,全
年安排厅(局)机关等单位因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人
次。开支内容包括:
会议支出 0.00 万元,主要用于参加以下国际会议:
出国谈判、工作磋商支部 0.00 万元,参加谈判和磋商等。
境外业务培训支出 0.00 万元,主要用于为提高财政管理水
平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。
因公出国(境)费支出决算比 2016 年度增长 0.00%,与上
年对比无变化。
2.公务用车购置及运行费支出 0.70 万元。其中:
公务用车购置支出为 0.00 万元,购置车辆 0 台。
公务用车运行费支出 0.70 万元。主要用于我单位下乡检查
工作油料及维修费用。2017 年期末,部门财政拨款公务用车保
有量为 0 辆。
公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 1.35 万元,
下降 65.77%,主要原因是厉行节约,压缩三公经费支出。
3.公务接待费支出 0.00 万元。其中:外宾接待支出 0.00 万元。
其他国内公务接待支出 0.00 万元。
公务接待费支出决算比2016 年度增加0.00万元,增长0.00%,
与上年对比无变化。
河南省郑州市新密市中国共产党新密市直属机关工作委员
会 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次(不包
括陪同人员)。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
我单位本年度职工工资发放、社保统筹、公积金缴纳。办公
费、印刷品、差旅费、公务用车等工作。
(二)项目绩效自评结果。
我单位按时发放职工工资、统筹、公积金、差旅费等。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万
元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。其中项目年
末结转和结余资金数额不存大较大, 我单位无政府性基金预算
财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2017 年度机关运行经费支出 2.05 万元,较 2016 年度减少
2.97 万元,下降 59.11%。 减少的主要原因是:厉行节约,压缩
经费支出。十一、政府采购支出情况说明
2017 年度政府采购支出总额 0.00 万元。其中:政府采购货
物支出 0.00 万元,政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业
合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予
小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2017 年期末,河南省郑州市新密市中国共产党新密市直属
机关工作委员会共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车 0 辆、一般
执 法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆;
单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元
以上专用设备 0 台(套)。
十三、其他重要事项的情况说明
1.提高项目预算编制的科学性。进一步推动和完善科学编制
预算,强化预算执行工作和预算绩效执行全程督导工作。定期对
项目预算绩效管理情况进行督导检查。在编制预算时借鉴以前年
度项目经验,减少预算编制和实际执行的差异。
2.进一步加强预算项目经费使用的规范性和经济性。加强项
目在合同环节的管理,强化合同签订细节和要素管理,保证合同
要素的完整性,规避合同执行中的法律风险。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财
政拨款。二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取
得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的
非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根
据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外
开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、
“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收
入。
七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以
安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单
位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额
的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发
展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指
部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运
行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训
费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用
车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、
过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单
位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管
理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘
用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费
等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的
补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚
未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后
年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕
或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或
无法按原预算安排继续使用的资金。